PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014  
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14  
    
   
 
Data de Lançamento: 13/10/2014
 
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 4/022-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  283/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  41,11  
 
Item:
 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
41,11  
Vl.Total:
 41,11  
 6/022-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  272/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  521,36  
 
Item:
 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
521,36  
Vl.Total:
 521,36  
 6/023-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  272/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  202,68  
 
Item:
 1 -  CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
202,68  
Vl.Total:
 202,68  
 6/024-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  272/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  67,56  0,00  
 
Item:
 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
67,56  
Vl.Total:
 67,56  
 7/010-2014  16.00.08.244.3.3.90.39.01  7799/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  260,54  0,00  
 
Item:
 1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
260,54  
Vl.Total:
 260,54  
 8/009-2014  16.00.08.244.3.3.90.39.01  7805/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  67,56  
 
Item:
 1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
67,56  
Vl.Total:
 67,56  
 17/066-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  93/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  644,62  
 
Item:
 
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
644,62  
Vl.Total:
 644,62  
  
 17/067-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  93/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  67,56  0,00  
 
Item:
 
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
67,56  
Vl.Total:
 67,56  
  
 17/068-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  93/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  67,56  0,00  
 
Item:
 
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
67,56  
Vl.Total:
 67,56  
  
 45/009-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  278/2014  Outros/Não Aplicável  
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
 07.977.073/0001-87  J  0,00  0,00  724,00  0,00  
  
 
Item:
 1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
724,00  
Vl.Total:
 724,00  
 77/012-2014  512120000  Outros/Não Aplicável  CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  01.598.123/0001-39  J  0,00  0,00  340.538,70  0,00  
 
Item:
 
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP.10/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
340.538,70  
Vl.Total:
 340.538,70  
  
 96/014-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  203,21  
 
Item:
 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
203,21  
Vl.Total:
 203,21  
 96/015-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  293,08  0,00  
 
Item:
 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
293,08  
Vl.Total:
 293,08  
 96/016-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  1.464,19  0,00  
 
Item:
 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.464,19  
Vl.Total:
 1.464,19  
 97/009-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  203,22  
 
Item:
 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
203,22  
Vl.Total:
 203,22  
 97/010-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  1.464,20  0,00  
 
Item:
 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.464,20  
Vl.Total:
 1.464,20  
 104/020-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  167/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  93,42  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014  
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Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
93,42  
Vl.Total:
 93,42  
 113/037-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  220/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  67,56  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
67,56  
Vl.Total:
 67,56  
  
 177/006-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  67,56  
 
Item:
 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
67,56  
Vl.Total:
 67,56  
 401/009-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  257/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  203,21  
 
Item:
 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
203,21  
Vl.Total:
 203,21  
 401/010-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  257/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  293,08  0,00  
 
Item:
 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
293,08  
Vl.Total:
 293,08  
 448/009-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  96/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  602,75  0,00  
 
Item:
 
1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS 
(3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
602,75  
Vl.Total:
 602,75  
  
 1142/023-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  1078/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  67,56  
 
Item:
 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
67,56  
Vl.Total:
 67,56  
 1143/010-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  1081/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  26,26  
 
Item:
 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
26,26  
Vl.Total:
 26,26  
 1207/001-2014  10.01.10.122.3.3.90.36.01  7743/2013  Dispensa  ADILSON RODRIGUES DA SILVA  216.701.038-97  F  0,00  0,00  0,00  2.800,00  
 
Item:
 
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO 
PAULO, 111 - VILA FATIMA PARA USO E FUNCIONAMENTO SEC. SAÚDE, PELO PERIODO DE 09 MESES - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
2.800,00  
Vl.Total:
 2.800,00  
  
 1327/013-2014  15.00.08.243.3.3.90.39.01  1135/2014  Inexigibilidade  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00  0,00  156,01  0,00  
 
Item:
 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
156,01  
Vl.Total:
 156,01  
 1447/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3246/2013  Pregão Presencial  SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA  67.372.052/0001-60  J  0,00  0,00  0,00  5.202,00  
 
Item:
 
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - AQ. 
DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3, SENDO O CILINDRO FORNECIDO EM COMODATO, PELO 
PERIODO DE 12 MESES, PARA USO EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM 
PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
 
Un.:
M3  
Quantidade:
 510,0000  
Vl. Unit.:
10,20  
Vl.Total:
 5.202,00  
  
 1450/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  1032/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME  13.129.251/0001-12  J  0,00  0,00  0,00  3.300,00  
 
Item:
 
1 - REPOSIÇAO DE VIDRO CANELADO - ESTIMATIVA DE REPOSIÇÃO DE 20 METROS DE VIDROS 
P/MANUTENÇÃO DAS UBSs E ESFs E ESPECIALIDADES DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
3.300,00  
Vl.Total:
 3.300,00  
  
 1539/001-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  2558/2013  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  0,00  0,00  0,00  88,40  
 
Item:
 
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR- PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM CURSOS E EVENTOS DE 
CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA 
MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, 
CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 624028-1 CEF -SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 20,0000  
Vl. Unit.:
4,42  
Vl.Total:
 88,40  
  
 2525/003-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  2089/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  HIROAKI GONO - M.E.  00.332.661/0001-14  J  0,00  798,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - TROCA DE LONA DE PLACA  . lona resistente a chuva, 3,60x0,90mt  
Un.:
SV  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
 324,00  
Vl.Total:
 648,00  
         
 
3 - CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE PLACA DE PVC. com fundo imitando aço escovado, escrito em preto, 
10x50cm, para identificação de sala - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E REFORMA DE 
PLACAS EM LONA, PARA AS UNIDADES DE TODA A SECRETARIA - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
 SV  5,0000  15,00  75,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014  
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3
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14  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE PLACA DE PVC. com fundo imitando aço escovado, escrito em preto, 
10x50cm, para identificação de sala
 SV  5,0000  15,00  75,00  
  
 2763/003-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  2401/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA  10.439.001/0001-90  J  0,00  0,00  0,00  240,00  
 
Item:
 
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
- C/C 624025-7 CEF PAB - SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 16,0000  
Vl. Unit.:
15,00  
Vl.Total:
 240,00  
  
 3132/007-2014  16.00.08.244.3.3.90.39.01  2253/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  126,75  0,00  
 
Item:
 1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
126,75  
Vl.Total:
 126,75  
 3327/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.01  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
 14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  3.196,76  
  
 
Item:
 
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA 
NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO 
EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, 
E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FM 
ASSIST. SOCIAL
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
3.196,76  
Vl.Total:
 3.196,76  
  
 3439/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA  48.723.241/0001-95  J  0,00  0,00  0,00  387,00  
 
Item:
 
1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03, PARA USO PSF ARAPONGAL - AQ. DE APARELHOS 
ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
387,00  
Vl.Total:
 387,00  
  
 3920/004-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  25/2012  Pregão Presencial  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  0,00  12.718,08  
 
Item:
 
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 - PARA CUMPRIMENTO DO 
TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - TAS Nº 286 QUE FOI ASSINADO ENTRE O MIN. DA SAÚDE E A SEC. MUN. 
DE SAÚDE DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM O PLANO DE TRAB. AUD. Nº 12826/DENASUS/GEP/MS - SIPAR 
PROC. 25004.010654/2013-65 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PACIENTES, COM 
MOTORISTA TIPO VAN, COM NO MINIMO 12 LUGARES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - PARA TRANSPORTE 
DE PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO
 
Un.:
KM  
Quantidade:
 4.968,0000  
Vl. Unit.:
2,56  
Vl.Total:
 12.718,08  
  
 5190/002-2014  10.01.10.301.4.4.90.51.05  65/2014  Tomada de Preço Obras  CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  14.934.840/0001-36  J  0,00  0,00  0,00  129.381,09  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVÊNIO - UBS CENTRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 
CONFORME SEGUE: LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO JARDIM CAIÇARA, LOCALIZADA A RUA 
JOSÉ DOS SANTOS, Nº 40, NESTE MUNICIPIO; LOTE 02 - REFORMA DA UBS MAURITY IZIDRO A. DE 
OLIVIERA, LOCALIZADA NA RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 221 - VILA NOVA REGISTRO, NESTE 
MUNICIPIO; LOTE 03 - REFORMA DA UBS - CENTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE 
SOUZA, 345, NESTE MUNICIPIO; LOTE 04 - REFORMA DA UBS DO CONJ. HABITACIONAL JARDIM EIJI 
MATSUMURA, LOCALIZADA NA RUA VIVALDO PEREIRA, Nº 20, NESTE MUNICIPIO; LOTE 05 - REFORMA UBS 
DA VILA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 658, NESTE MUNICIPIO - 
C/C 0903/006/000294-0 CEF - SAÚDE - Referente a 2ª Medição
 
Un.:
%  
Quantidade:
 86,6300  
Vl. Unit.:
1.493,44  
Vl.Total:
 129.381,09  
  
 5196/001-2014  08.00.15.452.3.3.90.39.01  3131/2014  Pregão Presencial  C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  11.275.768/0001-94  J  0,00  1.669,50  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE GRANDE PORTE SÃO 
IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 6,0 METROS, DE ESPÉCIES 
VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO 
URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA 
PODA. - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 30,0000  
Vl. Unit.:
 55,65  
Vl.Total:
 1.669,50  
         
  
 5313/012-2014  06.00.04.122.3.3.90.39.03  1075/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  569,93  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 
CEF - C/ILUM. PÚBLICA
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
569,93  
Vl.Total:
 569,93  
  
 5313/014-2014  06.00.04.122.3.3.90.39.03  1075/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  508,71  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014  
Página:
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/
14  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 
1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 
CEF - C/ILUM. PÚBLICA
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
508,71  
Vl.Total:
 508,71  
  
 5832/005-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.01  4742/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  61.198.164/0001-60  J  0,00  0,00  61,10  0,00  
 
Item:
 
1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO – 
FM ASSIST. SOCIAL
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0600  
Vl. Unit.:
57,85  
Vl.Total:
 61,10  
  
 6156/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  5149/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810  11.984.459/0001-93  J  0,00  0,00  0,00  1.260,00  
 
Item:
 
1 - CONFECÇAO DE GRADE DE PROTEÇAO. Com cantoneiras 1x1/8, pintura, portiola e instalação - PARA OS 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DA VILA NOVA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 7,0000  
Vl. Unit.:
180,00  
Vl.Total:
 1.260,00  
  
 6266/003-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  0,00  744,19  
 
Item:
 
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA 
2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE- Consumo de 
agosto/14.
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 278,3500  
Vl. Unit.:
2,67  
Vl.Total:
 744,19  
  
 6279/002-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  2058/2013  Pregão Presencial  
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
 10.952.025/0002-20  J  0,00  0,00  0,00  546,00  
  
 
Item:
 1 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE  
Un.:
SV  
Quantidade:
 78,0000  
Vl. Unit.:
7,00  
Vl.Total:
 546,00  
 6478/001-2014  05.00.15.122.4.4.90.51.01  121/2014  Convite Obras  MAGUETA ENGENHARIA LTDA  13.202.967/0001-06  J  0,00  0,00  900,00  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - Padrão de Energia - Contrapartida - Referente a contratação de 
empresa para a execução dos serviços de retirada e construção de padrões de entrada de energia, com a 
devida autorização da Elektro, no PSF do Jardim Agrochá, neste Município. Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano e Obras - Referente a 1ª Medição
 
Un.:
%  
Quantidade:
 100,0000  
Vl. Unit.:
9,00  
Vl.Total:
 900,00  
  
 6481/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  5455/2014  Dispensa  BASS ELEVADORES LTDA  03.949.258/0001-27  J  0,00  564,67  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com 
inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS 
Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa 
especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da 
Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de 
Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 564,67  
Vl.Total:
 564,67  
         
  
 6901/001-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  25/2012  Pregão Presencial  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  0,00  67.366,40  
 
Item:
 
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - Referente ao 8º termo aditivo ao Contrato 067/12 - referente a transporte de pacientes a ser pago 
através do Convênio MAC - C/C 624027-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA TRANSPORTAR 
PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO
 
Un.:
KM  
Quantidade:
 26.315,0000  
Vl. Unit.:
2,56  
Vl.Total:
 67.366,40  
  
 7122/001-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  194/2013  Pregão Presencial  L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS  11.155.845/0001-72  J  0,00  0,00  0,00  149,70  
 
Item:
 
1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨ - Parte do 2º termo aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a 
ser pago através da C/C 624026-5 C.E.F. - PARA USO DO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
149,70  
Vl.Total:
 149,70  
  
 7123/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  194/2013  Pregão Presencial  L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS  11.155.845/0001-72  J  0,00  0,00  0,00  2.544,90  
 
Item:
 
1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨ - Parte do 2º termo aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a 
ser pago através da C/C 624025-7 C.E.F. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 17,0000  
Vl. Unit.:
149,70  
Vl.Total:
 2.544,90  
  
 7250/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  2558/2013  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  0,00  0,00  0,00  218,00  
 
Item:
 
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 40,0000  
Vl. Unit.:
2,95  
Vl.Total:
 118,00  
  
 
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE 
QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
 UN  50,0000  2,00  100,00  
  
 7548/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  6385/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810  11.984.459/0001-93  J  0,00  0,00  0,00  1.950,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA. Retirada de 11 suportes de ar condicionado, instalação de ferro T no buraco 
do ar para estreitamento dos vidros e confecção de 4 suportes para ar condicionado de 10.000btus - 
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.950,00  
Vl.Total:
 1.950,00  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014  
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5
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14  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
MANUTENÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 
 7608/002-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  5092/2014  Pregão Presencial  TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA  05.690.346/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  3.456,00  
 
Item:
 
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DURANTE O EX. DE 2014 
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 320,0000  
Vl. Unit.:
10,80  
Vl.Total:
 3.456,00  
  
 8060/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  6957/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  RF MEDICAL LTDA - EPP  11.469.299/0001-44  J  0,00  0,00  0,00  619,38  
 
Item:
 
1 - PERA EM SILICONE PARA ELETROCARDIOGRAMA - 6 UNIDADES - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE - CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 
Un.:
CX  
Quantidade:
 6,0000  
Vl. Unit.:
103,23  
Vl.Total:
 619,38  
  
 8447/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  7150/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA  54.761.325/0001-16  J  0,00  0,00  0,00  58,46  
 
Item:
 
4 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN EHE 7216 DE USO DO SETOR DO CAPS - 
C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
21,00  
Vl.Total:
 21,00  
  
 1 - VEDADOR - 14X20  UNI  1,0000  1,46  1,46  
 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  UN  1,0000  29,50  29,50  
 2 - LIMPA VIDRO  UN  1,0000  6,50  6,50  
 8448/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  7150/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA  54.761.325/0001-16  J  0,00  0,00  0,00  143,20  
 
Item:
 
1 - OLEO PARA MOTOR - REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN EHE 7216 DE USO DO SETOR DO 
CAPS - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
35,80  
Vl.Total:
 143,20  
  
 8450/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.39.05  7150/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA  54.761.325/0001-16  J  0,00  0,00  0,00  385,26  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra, forro da caixa de RO e tubo de alimentação  - REVISÃO DOS 
10.000KM DO VEÍCULO SPIN EHE 7216 DE USO DO SETOR DO CAPS - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
385,26  
Vl.Total:
 385,26  
  
 8717/000-2014  10.01.10.305.4.4.90.52.05  5390/2013  Pregão Presencial  MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  09.566.836/0001-22  J  0,00  0,00  0,00  160,00  
 
Item:
 
1 - ESCADA DE ABRIR DE ALUMINIO - 7 DEGRAU - MOR D7 - MATERIAL PARA USO NA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
160,00  
Vl.Total:
 160,00  
  
 8751/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  7496/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LA  80.392.434/0001-13  J  0,00  0,00  0,00  315,84  
 
Item:
 
1 - POTE DESCARTAVEL DE 50 ML, TRANSPARENTE GRADUADO EM MILIMETROS COM TAMPA ROSCA - 
VERMELHA - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
MIL  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
315,84  
Vl.Total:
 315,84  
  
 8884/001-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  194/2013  Pregão Presencial  L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS  11.155.845/0001-72  J  0,00  0,00  0,00  269,25  
 
Item:
 
1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros - 3º TA a ser pago 
através da C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DA SECRETARIA E ALMOXARIFADO
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
89,75  
Vl.Total:
 269,25  
  
 9066/003-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  7970/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  2.622,52  0,00  
 
Item:
 
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção da Secretaria (3828-2050 / 3821-2847 / 3822-3361), 
CCI (3821-2274) e Banco do Povo (3821-7888) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
2.622,52  
Vl.Total:
 2.622,52  
  
 9067/002-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  7972/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  1.388,38  0,00  
 
Item:
 
1 - Referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CRAS Arapongal (3822-4363), CRAS Vila Nova 
(3821-6153), CRAS Blc. B (3821-8072) e CRAS Central (3821-5372 / 3821-7568 / 3821-5282) para o exercício 
de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.388,38  
Vl.Total:
 1.388,38  
  
 9144/023-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  0,00  709,86  
 
Item:
 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,0100  
Vl. Unit.:
55.439,44  
Vl.Total:
 709,86  
 9144/024-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  0,00  3.420,25  
 
Item:
 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,0600  
Vl. Unit.:
55.433,55  
Vl.Total:
 3.420,25  
 9144/025-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  2.452,25  0,00  
 
Item:
 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,0400  
Vl. Unit.:
55.439,44  
Vl.Total:
 2.452,25  
 9144/026-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  451,73  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014  
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6
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14  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,0100  
Vl. Unit.:
55.439,44  
Vl.Total:
 451,73  
 9173/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.39.05  8049/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP  06.013.305/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  855,00  
 
Item:
 
1 - MANUTENÇAO DE CAMARA DE VACINA. Troca de peças, calibração e revisão geral  - PARA 
MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA DA UBS CENTRO - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
855,00  
Vl.Total:
 855,00  
  
 9174/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  8049/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP  06.013.305/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  67,18  
 
Item:
 
1 - SENSOR DE TEMPERATURA - MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA DA UBS CENTRO - C/C 624028-1 
C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
67,18  
Vl.Total:
 67,18  
  
 9178/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  8021/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  LUIZINHO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  52.717.451/0001-48  J  0,00  0,00  0,00  1.148,00  
 
Item:
 
1 - FAROL DE NEBLINA DA CAIXA DO STEP - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS POR DANOS 
CAUSADOS NO VEÍCULO DA SENHORA AUREA GONÇALVES FRAGA - PROTOCOLO Nº 3142/2014 - C/C 363-6 
C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.148,00  
Vl.Total:
 1.148,00  
  
 9179/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  8021/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  LUIZINHO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  52.717.451/0001-48  J  0,00  0,00  0,00  300,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Funilaria e pintura na caixa do step - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS 
POR DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DA SENHORA AUREA GONÇALVES FRAGA - PROTOCOLO Nº 3142/2014 
- C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
300,00  
Vl.Total:
 300,00  
  
 9209/005-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  8108/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  325,37  0,00  
 
Item:
 1 - Para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
325,37  
Vl.Total:
 325,37  
 9266/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  8106/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66  19.795.413/0001-38  J  0,00  0,00  0,00  140,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO. Troca do dreno, unidade interna (evaporadora) - AR 
CONDICIONADO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA UBS DO CENTRO - C/C 
331-8 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
140,00  
Vl.Total:
 140,00  
  
 9283/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  5435/2014  Pregão Presencial  PORTAL LTDA  05.005.873/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  62,50  
 
Item:
 
1 - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA C/3ML  - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. 
- SAÚDE
 
Un.:
AMP  
Quantidade:
 100,0000  
Vl. Unit.:
0,63  
Vl.Total:
 62,50  
  
 9290/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  7768/2013  Pregão Presencial  MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  94.894.169/0001-86  J  0,00  0,00  0,00  15.795,00  
 
Item:
 2 - METOPROLOL SUCCINATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ASTRA  
Un.:
COMP  
Quantidade:
 3.000,0000  
Vl. Unit.:
0,60  
Vl.Total:
 1.800,00  
 
3 - METOPROLOL TARTARATO OU SUCCINATO 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - 
ASTRA  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE
 COMP  7.500,0000  1,85  13.875,00  
  
 1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI  FR  30,0000  4,00  120,00  
 9293/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.05  4289/2013  Pregão Presencial  DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA  05.847.630/0001-10  J  0,00  0,00  0,00  1.296,00  
 
Item:
 1 - DOMPERIDONA 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 60 COMPRIMIDOS - DOMPLIV (EMS)  
Un.:
COMP  
Quantidade:
 120,0000  
Vl. Unit.:
0,10  
Vl.Total:
 12,00  
 
4 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA (40MG + 8MG)/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 100ML - 
GENÉRICO (TEUTO) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE
 FR  200,0000  0,98  196,00  
  
 2 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - CLO (EMS)  COMP  400,0000  0,62  248,00  
 3 - FUROSEMIDA 40MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (HIPOLABOR)  COMP  24.000,0000  0,04  840,00  
 9384/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  0,00  32,10  
 
Item:
 
2 - LAMPADA. 2 P 12V - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 DO SETOR 
DO CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 32,10 - C/C 253-2 C.E.F. - 
SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
12,10  
Vl.Total:
 12,10  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014  
Página:
7
/
14  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 1 - LAMPADA 12V  UN  2,0000  10,00  19,99  
 9385/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  0,00  68,00  
 
Item:
 
2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 
DO SETOR DO CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 68,00 - C/C 253-2 
C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
22,90  
Vl.Total:
 22,90  
  
 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO  UN  1,0000  45,10  45,10  
 9850/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA  55.309.074/0001-04  J  0,00  0,00  0,00  232,50  
 
Item:
 
2 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM . confeccionada em polivinil 
transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. 
Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem 
vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao 
calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimentos gravados externamente. 
Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, contendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou 
prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA - Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve 
ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade. - MARKMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 300,0000  
Vl. Unit.:
0,40  
Vl.Total:
 120,00  
  
 
1 - MASCARA PLASTICA PARA INALAÇAO - PEDIATRICA .  Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - 
PROTEC
 UN  30,0000  3,75  112,50  
  
 9851/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3619/2013  Pregão Presencial  ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP  07.254.608/0001-91  J  0,00  0,00  0,00  1.625,00  
 
Item:
 
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 
400 A 800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS 
PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E 
OLIGOELEMENTOS. - NESTLÊ
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 26,0000  
Vl. Unit.:
52,50  
Vl.Total:
 1.365,00  
  
 
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 
400 A 800G. - NESTLÉ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
 KG  8,0000  32,50  260,00  
  
 9984/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.39.05  5858/2014  Pregão Presencial  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  0,00  0,00  0,00  295,00  
 
Item:
 
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO Nº 
081/2014 - C/C 252-4 C.E.F. - VISA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
145,00  
Vl.Total:
 145,00  
  
 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO  SV  1,0000  150,00  150,00  
 9989/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  5858/2014  Pregão Presencial  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  0,00  0,00  0,00  295,00  
 
Item:
 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO  
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
150,00  
Vl.Total:
 150,00  
 
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA UPA, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 
624027-3 C.E.F. - SAÚDE
 SV  1,0000  145,00  145,00  
  
 9990/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.39.05  5858/2014  Pregão Presencial  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  0,00  0,00  0,00  295,00  
 
Item:
 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO  
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
150,00  
Vl.Total:
 150,00  
 
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS, 
CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE
 SV  1,0000  145,00  145,00  
  
 9991/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  5858/2014  Pregão Presencial  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  0,00  0,00  0,00  295,00  
 
Item:
 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO  
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
150,00  
Vl.Total:
 150,00  
 
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
 SV  1,0000  145,00  145,00  
  
 9993/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  5858/2014  Pregão Presencial  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  0,00  0,00  0,00  295,00  
 
Item:
 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO  
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
150,00  
Vl.Total:
 150,00  
 
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO CEREST, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 
253-2 C.E.F. - SAÚDE
 SV  1,0000  145,00  145,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014  
Página:
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14  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 9994/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  6184/2014  Pregão Presencial  CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810  11.984.459/0001-93  J  0,00  0,00  0,00  158,96  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - TROCA DE FECHADURA. - PARA O ESF - JARDIM SÃO PAULO, CONFORME 
PREGÃO 084/2014 - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
79,48  
Vl.Total:
 158,96  
  
 10076/001-2014  17.00.13.392.3.3.90.39.01  8489/2014  Outros/Não Aplicável  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  173,26  0,00  
 
Item:
 
1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
173,26  
Vl.Total:
 173,26  
  
 10141/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  5208/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.  14.938.165/0001-13  J  0,00  0,00  0,00  577,36  
 
Item:
 
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, numeração disponível do 34 
ao 46,  ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 
9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO 
FLEX SEM BICO - PARA USO NA VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
PAR  
Quantidade:
 8,0000  
Vl. Unit.:
72,17  
Vl.Total:
 577,36  
  
 10142/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  5208/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.  14.938.165/0001-13  J  0,00  0,00  0,00  50,33  
 
Item:
 
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt,  numeração disponível do 34 
ao 46,  ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 
9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO 
USAFE SEM BICO - PARA USO DA FUNCIONÁRIA ISABELLA MARIA FERREIRA DO SETOR 192 - C/C 624027-3 
C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
PAR  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
50,33  
Vl.Total:
 50,33  
  
 10144/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  4620/2014  Pregão Presencial  VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.  61.610.283/0001-88  J  0,00  0,00  0,00  63.281,25  
 
Item:
 
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI.  Devera atender a       NR nº 32  Embalada em material       
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá       atender a NBR ISO 8537 de 
03/08/2006. - LABOR IMPORT - WENLING - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 
C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 78.125,0000  
Vl. Unit.:
0,81  
Vl.Total:
 63.281,25  
  
 10170/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  0,00  947,43  
 
Item:
 1 - BANDEJA. COMPLETA  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
872,20  
Vl.Total:
 872,20  
 2 - Aquisição de: PALHETA - ACERTO CONTABIL - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE  UN  1,0000  75,23  75,23  
 10171/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  0,00  45,77  
 
Item:
 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ACERTO CONTABIL - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE  
Un.:
UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
22,88  
Vl.Total:
 45,77  
 10176/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  80,00  
 
Item:
 
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO NO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 80,00 - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
HR  
Quantidade:
 1,6000  
Vl. Unit.:
50,00  
Vl.Total:
 80,00  
  
 10178/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  200,00  
 
Item:
 
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA  - SERVIÇO NO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 200,00 - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
HR  
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
50,00  
Vl.Total:
 200,00  
  
 10179/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  230,00  
 
Item:
 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  
Un.:
HR  
Quantidade:
 0,6000  
Vl. Unit.:
50,00  
Vl.Total:
 30,00  
 1 - SERVIÇO. ELETRICO  HR  2,4000  50,00  120,00  
 
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  - SERVIÇO NO VEICULO VW SANTANA PLACA CDV 2166  DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 230,00 - C/C 624025-7 
C.E.F. - SAÚDE
 HR  1,6000  50,00  80,00  
  
 10218/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  5791/2013  Pregão Eletrônico  MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME  12.976.044/0001-30  J  0,00  0,00  0,00  2.368,30  
 
Item:
 2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - CYANO - HP C4903AB  
Un.:
UN  
Quantidade:
 5,0000  
Vl. Unit.:
77,00  
Vl.Total:
 385,00  
 3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - MAGENTA - HP - C 4904AB  UN  5,0000  77,00  385,00  
 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - AMARELO - HP - C4905AB  UN  5,0000  77,00  385,00  
 
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - PRETO - HP - C4902 AB - PARA SER UTILIZADO 
NO CEREST, CONFORME LOTE 1 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
 UN  10,0000  121,33  1.213,30  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014  
Página:
9
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14  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 10219/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  5791/2013  Pregão Eletrônico  MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME  12.976.044/0001-30  J  0,00  0,00  0,00  403,30  
 
Item:
 
1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015  - WORLD PRINT - Q2612AB - PARA SER 
UTILIZADO NO CAPS - CONFORME LOTE 1 - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 10,0000  
Vl. Unit.:
40,33  
Vl.Total:
 403,30  
  
 10223/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  282,24  
 
Item:
 1 - Aquisição de: BATERIA. 38 AH  
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
215,60  
Vl.Total:
 215,60  
 
2 - CABO POSITIVO E NEGATIVO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO 
SETOR DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE 
R$ 282,24 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
   2,0000  33,32  66,64  
  
 10224/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  612,50  
 
Item:
 2 - CHICOTE ELETRICO. ELETRO VENTILADOR  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
120,54  
Vl.Total:
 120,54  
 3 - Aquisiçao de:FUSIVEL  UN  4,0000  7,84  31,36  
 
4 - CONECTOR ELETRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE 
R$ 624025-7 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
 UN  6,0000  4,90  29,40  
  
 1 - ELETRO VENTILADOR    1,0000  431,20  431,20  
 10225/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  696,78  
 
Item:
 
4 - BIELETA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 696,78 - C/C 624025-7 C.E.F. 
- SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
34,30  
Vl.Total:
 34,30  
  
 1 - ESCAPAMENTO. TRASEIRO  UNI  1,0000  164,64  164,64  
 3 - VENTUINHA  UNI  1,0000  352,80  352,80  
 2 - ESCAPAMENTO. INTERMEDIARIO    1,0000  145,04  145,04  
 10226/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  3.086,02  
 
Item:
 1 - COXIM. DIANTEIRO  
Un.:
UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
176,40  
Vl.Total:
 352,80  
 2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA  UN  1,0000  352,80  352,80  
 3 - FECHADURA. PORTA LATERAL -KIT    1,0000  313,60  313,60  
 6 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO  UN  1,0000  578,20  578,20  
 8 - MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA  UN  1,0000  280,28  280,28  
 7 - PRATO C/ ROLAMENTO. AMORT.DIANTEIRO    2,0000  68,60  137,20  
 9 - REPARO. ELETRICO  UN  1,0000  284,20  284,20  
 4 - MAÇANETA PORTA LATERAL  UNI  1,0000  91,14  91,14  
 5 - BUCHA DA BANDEJA  UN  4,0000  88,20  352,80  
 
10 - KIT BORRACHA. VEDAÇÃO TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA 
DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 3.086,02 - 
C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
   2,0000  171,50  343,00  
  
 10227/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  58,80  
 
Item:
 
1 - OLEO DE CAMBIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR 
DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 58,80 - C/C 624025-7 C.E.F. - 
SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
29,40  
Vl.Total:
 58,80  
  
 10230/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  1.597,40  
 
Item:
 1 - TERMINAL DE DIREÇAO. INTERNA LD  
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
117,60  
Vl.Total:
 117,60  
 
5 - BANDEJA. LADO DIREITO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GM S10 PLACA CMW 1240 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE 
R$ 1.597,40- C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
   1,0000  646,80  646,80  
  
 2 - TERMINAL DE DIREÇÃO. EXTERNO LD    1,0000  117,60  117,60  
 3 - AMORTECEDOR    1,0000  249,90  249,90  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014  
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14  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 4 - BARRA DE DIREÇAO  UN  1,0000  465,50  465,50  
 10289/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  570,00  
 
Item:
 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  
Un.:
HR  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
50,00  
Vl.Total:
 50,00  
 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  HR  2,0000  50,00  100,00  
 
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇOS NO VEICULO GM S 10 PLACA CMW  1240 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
570,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
 HR  6,8000  50,00  340,00  
  
 1 - MONTAGEM PNEU  HR  0,8000  50,00  40,00  
 10294/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.05  8869/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L  04.477.095/0001-90  J  0,00  0,00  0,00  300,00  
 
Item:
 
1 - BATERIA CR2032 - 3V - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - PARA OS GLICOSÍMETROS QUE 
FORAM CEDIDOS AOS PACIENTES INSULINO-DEPENDENTES - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 150,0000  
Vl. Unit.:
2,00  
Vl.Total:
 300,00  
  
 10310/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  194/2013  Pregão Presencial  L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS  11.155.845/0001-72  J  0,00  0,00  0,00  149,70  
 
Item:
 
1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨ - Parte do 2º Termo Aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a 
ser pago através da C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE- ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 332/2014 - S.M.S - 
Administrativo - MMS de 03/09/2014
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
149,70  
Vl.Total:
 149,70  
  
 10647/002-2014  15.00.08.243.3.3.90.39.01  9318/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  746,45  0,00  
 
Item:
 
1 - REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR E CONSELHO TUTELAR 
(3822 2638/3822 4699) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
746,45  
Vl.Total:
 746,45  
  
 10711/001-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  93/2011  Convite Compras e Serviços  EDNEI DIAS PENICHE - ME  04.240.760/0001-27  J  0,00  210,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/2011 A SER PAGO 
ATRAVÉ DA MS - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 210,00  
Vl.Total:
 210,00  
         
  
 11664/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  14.934.840/0001-36  J  0,00  0,00  0,00  4.528,34  
 
Item:
 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 131 - NO VALOR R$ 129.381,09 (EMP. 5190/2)  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
4.528,34  
Vl.Total:
 4.528,34  
 11667/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  0,00  0,00  0,00  32,45  
 
Item:
 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1746 - VALOR R$ 295,00 (EMP. 9991/0)  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
32,45  
Vl.Total:
 32,45  
 11668/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  0,00  0,00  0,00  32,45  
 
Item:
 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1747 VALOR DE R$ 295,00 (EMP. 9993/0)  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
32,45  
Vl.Total:
 32,45  
 11669/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  0,00  0,00  0,00  32,45  
 
Item:
 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1741 - VALOR DE R$ 295,00 (EMP. 9984/0)  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
32,45  
Vl.Total:
 32,45  
 11672/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  0,00  0,00  0,00  32,45  
 
Item:
 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1744 VALOR DE R$ 295,00 (EMP. 9989/0)  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
32,45  
Vl.Total:
 32,45  
 11673/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  0,00  0,00  0,00  32,45  
 
Item:
 1 - RETENÇÃO DE INSS REF, NF. 1745 NO VALOR DE R$ 295,00 (EMP.9990/0)  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
32,45  
Vl.Total:
 32,45  
 11686/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  0,00  2.223,09  
 
Item:
 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 2980 NO VALOR DE R$ 67.366,40 (EMP. 6901/1)  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
2.223,09  
Vl.Total:
 2.223,09  
 11687/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  0,00  419,69  
 
Item:
 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.2974 NO VALOR DE R$ 12.718,08 (EMP. 3920/4)  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
419,69  
Vl.Total:
 419,69  
 11712/001-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3613/2014  Pregão Presencial  MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME  05.548.940/0001-33  J  0,00  875,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR - 1º Termo 
Aditivo - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 5,0000  
Vl. Unit.:
 175,00  
Vl.Total:
 875,00  
         
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014  
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14  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 11714/001-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  4945/2013  Pregão Presencial  SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME  04.391.521/0001-78  J  0,00  6.500,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE
 
Un.:
DIÁRI  
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
 300,00  
Vl.Total:
 900,00  
         
  
 
2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - 3º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
 DIÁRI  16,0000  350,00  5.600,00  
  
 11716/001-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.01  3613/2014  Pregão Presencial  MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME  05.548.940/0001-33  J  0,00  875,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR - 1º Termo 
Aditivo - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 5,0000  
Vl. Unit.:
 175,00  
Vl.Total:
 875,00  
         
  
 11717/001-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.01  3613/2014  Pregão Presencial  MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME  05.548.940/0001-33  J  0,00  875,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR 1º TERMO 
ADITIVO - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 5,0000  
Vl. Unit.:
 175,00  
Vl.Total:
 875,00  
         
  
 11718/001-2014  11.00.12.367.3.3.90.30.01  3613/2014  Pregão Presencial  MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME  05.548.940/0001-33  J  0,00  875,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. - JAGUAR - 1º TERMO 
ADITIVO - C/C 361-0 C.E.F.
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 5,0000  
Vl. Unit.:
 175,00  
Vl.Total:
 875,00  
         
  
 11725/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
 14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  351,64  
  
 
Item:
 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 219 NO VALOR DE 3.196,76 (EMP. 3327/6)  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
351,64  
Vl.Total:
 351,64  
 11782/001-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  10256/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  0,00  424,98  0,00  
 
Item:
 
1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO DE 
REPASSE Nº 0259912-99/2008 - INCLUSÃO DIGITAL EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
424,98  
Vl.Total:
 424,98  
  
 11783/001-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  10257/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  0,00  378,81  0,00  
 
Item:
 
1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO DE 
REPASSE Nº 0259931-24/2008 - INCLUSÃO DIGITAL EMEF KESAO KASUGA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
378,81  
Vl.Total:
 378,81  
  
 11874/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  10514/2014  Outros/Não Aplicável  SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA  114.859.858-89  F  0,00  0,00  0,00  851,08  
 
Item:
 
3 - LANCHE - PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA 
IDADE CERTA), A SER REALIZADA EM CAMPINAS/SP, SAÍDA: 30/09/2014 ÀS 08:00h RETORNO: 03/10/2014 ÀS 
22:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 5,0000  
Vl. Unit.:
6,70  
Vl.Total:
 33,50  
  
 1 - PERNOITE  3,0000  184,50  553,50  
 2 - REFEIÇÃO  8,0000  33,01  264,08  
 11903/001-2014  09.00.04.122.3.3.90.30.01  8894/2014  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  0,00  716,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 100,0000  
Vl. Unit.:
 7,16  
Vl.Total:
 716,00  
         
  
 12002/000-2014  06.00.04.122.3.3.90.93.03  3778/2014  Outros/Não Aplicável  PAULO SERGIO ANTUNES  326.999.718-39  F  0,00  0,00  39,54  39,54  
 
Item:
 
1 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - PROTOCOLO N° 3778/2014 - C/C 111-0 
CEF
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
39,54  
Vl.Total:
 39,54  
  
 12015/000-2014  211110200  Outros/Não Aplicável  MAURO BUOSO  295.434.038-05  F  0,00  0,00  164,51  0,00  
 
Item:
 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2 NO VALOR DE R$ 1.495,50 (EMP. 10214/1)  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
164,51  
Vl.Total:
 164,51  
 12030/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.14.01  10808/2014  Outros/Não Aplicável  PRISCILA VINHADO ALEIXO SANTOS  349.404.578-00  F  0,00  0,00  79,42  0,00  
 
Item:
 
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO 
PAULISTA - DIA 14/10/2014 SAÍDA: 07:00h RETORNO: 23:00h - ADMINISTRAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
6,70  
Vl.Total:
 13,40  
  
 1 - REFEIÇÃO  2,0000  33,01  66,02  
 12054/000-2014  15.00.08.243.3.3.90.36.01  2397/2014  Dispensa  MASAMI TAIRA  953.103.808-25  F  -4.967,13  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 3497/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO EM 2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-4.967,13  
Vl.Total:
 -4.967,13  
 12055/000-2014  112900000  10518/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO  46.395.000/0001-39  J  -255,36  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 11989/0-2014 - LOCAL DE ENTREGA SAIU INCORRETO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-255,36  
Vl.Total:
 -255,36  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014  
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14  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 12056/000-2014  112900000  10518/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO  46.395.000/0001-39  J  255,36  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR 
INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
170,24  
Vl.Total:
 170,24  
  
 
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NÃO 
PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO-RODIZIO - MULTA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO EHE 7202 - 
SECRETARIA DE SAÚDE - OCORRIDA NO DIA 05/09/2013 EM SÃO PAULO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
 SV  1,0000  85,12  85,12  
  
 12057/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  10752/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  MARCELO SHIGEMOTO 27005374835  15.224.343/0001-07  J  600,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
2 - INSTALAÇAO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, BASCULANTE - SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS 
COMUNS NO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR E INSTALAÇÃO DE JANELA BASCULANTE NO GABINETE - - 
GABINETE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
300,00  
Vl.Total:
 300,00  
  
 1 - REPOSIÇAO DE VIDRO  SV  1,0000  300,00  300,00  
 12058/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  10840/2014  Outros/Não Aplicável  ALTIMAR GOMES  076.853.158-66  F  1.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, 
INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - CONTA SAÚDE/2014 C/C 
0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.000,00  
Vl.Total:
 1.000,00  
  
 12059/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  2369/2014  Outros/Não Aplicável  WANDERLINO LORIVAL FERREIRA  544.807.608-49  F  -1.643,81  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 2610/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-1.643,81  
Vl.Total:
 -1.643,81  
 12060/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  4073/2014  Pregão Presencial  ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME  58.854.548/0001-89  J  3.055,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 5,0000  
Vl. Unit.:
60,00  
Vl.Total:
 300,00  
  
 
3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os 
compartimentos em veículos modelo van destinados a transporte de pacientes. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE 
VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
 UN  30,0000  81,00  2.430,00  
  
 
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos carroceria Minivan.
 UN  5,0000  65,00  325,00  
  
 12061/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  4073/2014  Pregão Presencial  LUIS F. PLACIDO - ME  56.903.826/0001-15  J  4.860,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos  estofados,  limpeza de todos os tapetes,  limpeza do painel com aplicação de 
silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo 
e limpeza da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos 
os equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - 
SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 60,0000  
Vl. Unit.:
81,00  
Vl.Total:
 4.860,00  
  
 12062/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.39.05  4073/2014  Pregão Presencial  ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME  58.854.548/0001-89  J  300,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO 
DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 5,0000  
Vl. Unit.:
60,00  
Vl.Total:
 300,00  
  
 12063/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  4073/2014  Pregão Presencial  ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME  58.854.548/0001-89  J  950,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO 
SETOR DO CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 10,0000  
Vl. Unit.:
65,00  
Vl.Total:
 650,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014  
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14  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
 UN  5,0000  60,00  300,00  
  
 12064/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  4073/2014  Pregão Presencial  ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME  58.854.548/0001-89  J  625,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 5,0000  
Vl. Unit.:
60,00  
Vl.Total:
 300,00  
  
 
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO 
SETOR DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
 UN  5,0000  65,00  325,00  
  
 12065/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  4073/2014  Pregão Presencial  ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME  58.854.548/0001-89  J  925,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 10,0000  
Vl. Unit.:
60,00  
Vl.Total:
 600,00  
  
 
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
 UN  5,0000  65,00  325,00  
  
 12066/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  4073/2014  Pregão Presencial  ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME  58.854.548/0001-89  J  4.825,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO 
SETOR DE UBS/ESF/FIFIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 5,0000  
Vl. Unit.:
65,00  
Vl.Total:
 325,00  
  
 
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
 UN  75,0000  60,00  4.500,00  
  
 12067/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.14.05  10841/2014  Outros/Não Aplicável  TANIA SHIGUENA YOKOTA  306.953.339-68  F  1.629,93  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DE CURSO FARMACÊUTICOS NA ATENÇÃO BÁSICA - APS - 
TRABALHANDO EM REDE EM PORTO ALEGRE/RS - SAÍDA: 07/12/2014 ÀS 01:00h RETORNO: 13/12/2014 ÀS 
20:00h - CONTA MS QUALIFAR SUS - C/C 0903/006/624.024-9 CEF - SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 6,0000  
Vl. Unit.:
184,50  
Vl.Total:
 1.107,00  
  
 1 - REFEIÇÃO  13,0000  33,01  429,13  
 2 - LANCHE  14,0000  6,70  93,80  
 12068/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  10823/2014  Outros/Não Aplicável  JOÃO PEREIRA NETO  310.855.188-41  F  39,71  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR ITINERANTE PARA RETORNO AO LAR FAMILIAR, 
NO DIA 08/10/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 17:00h - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
6,70  
Vl.Total:
 6,70  
  
 1 - REFEIÇÃO  1,0000  33,01  33,01  
 12069/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  10824/2014  Outros/Não Aplicável  MARIA APARECIDA CAMILLO  595.345.168-72  F  39,71  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 33,01  
 
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR ITINERANTE PARA RETORNO AO LAR FAMILIAR, 
NO DIA 08/10/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 17:00h - ASSISTÊNCIA
 1,0000  6,70  6,70  
  
 12070/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  7037/2013  Pregão Presencial  MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME  05.548.940/0001-33  J  12.448,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - MANUTENÇAO DE FOGAO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO 
ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 14.284-0 SAL EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 26,0000  
Vl. Unit.:
478,80  
Vl.Total:
 12.448,80  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014  
Página:
14
/
14  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 12071/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  5858/2014  Pregão Presencial  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  17.700,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO 
ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 14.284-0 BB SAL 
EDUC/14 - EDUCAÇÃO
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 60,0000  
Vl. Unit.:
145,00  
Vl.Total:
 8.700,00  
  
 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO  SV  60,0000  150,00  9.000,00  
 12072/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.01  5858/2014  Pregão Presencial  QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME  15.484.498/0001-82  J  18.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO 
ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 60,0000  
Vl. Unit.:
300,00  
Vl.Total:
 18.000,00  
  
 
 
 
 
 REGISTRO, 15 de Outubro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2